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审计岗位说明书

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审计职位说明书

职位编码: 职位标识: 职位名称:审计 所属单位: 部 门:计划财务部 职位目的: 负责制订本公司内部审计制度,依照上级有关指示精神,实施审计工作,确保公司财务管理合乎规范。 工作关系: 直接上级: 计财部经理 同 僚:核算会计、出纳、统计 项目管理 工程物资管理 卡物管理 帐务管理 ERP系统管理员 直接下属: 主要职责: 重要性 应负职责 制度拟定 依据总部及省审计分部相关审计制度,制订本公司审1 计制度。 工作规范 衡量标准 所属职类职种: 工作地点: 职位设立日期: 2 结算审计 负责分公司单项工程结算审计,确保合乎计划。 准确规范

3 收支审计 负责分公司县市分公司经理离任审计及财务收支审计 审计月报 按时填报审计月报,留档备查。 及时准确规范 4 及时无差错 任职要求: 适应30岁以上 年龄 所 需 √ 学 历 硕士以上 大学本科 称 大学专科 职 业 中专(职高) 需 高级 专 高中 所 √ 中级 应 初级 适 会计专业 适应性别 男 √ 女 √

任 职 资 格 素 质 审计或财会专业大专以上学历;具有中级以上相关技术职称;持有审计证 组织和协调能力 分析和判断能力 廉洁和兢业精神 要 求 所需培训 岗前 培训 在岗 培训 职位依据: 有四年以上相关工作经验;有较高的审计和财务方面的专业知识,秉公办事,廉洁奉公,工作作风踏实。 编制:(本职位说明书编写信息。) 编写: 批准:

审核: 编制日期:

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