品名 规格 ① 品质异常状况描述: 批号/卷号 批量/不良 发生场所 发生日期 发出时间 期望收回时间 承办: 日期: ②品质异常产生的影响损失后果 (□一般异常 □一般质量事故 □重大质量事故 □严重质量事故 □特大质量事故) 核定: 日期 ③责任部门异常认定意见 ④原因分析 ⑤临时对策 (须含责任人及其期限) 具体措施 ⑥长期对策 (须含责任人及其改善期限) 具体措施 承办: 日期: 核定: 日期: 预计完成日期 预计完成日期 责任人 责任人 ⑦异常品处理 (□选别使用 □返工 □报废 □退货 □特采 □与客户沟通确认,可接收 □暂不处理 □ ) 品质部门签核 ⑧责任认定及处理 (□口头警告 □书面警告 □按质量事故处理 □按员工奖惩条例处理) 处 理 建 议 ⑨改善要求 ⑩改善措施有效性确认: 制造部门签核 相关部门签核 责任单位签核 确认者 日期 备注: 注:①②由品质部填写;③④⑤⑥由发生部门填写;⑦⑧⑨由品质部提议,召集相关部门评审;⑩由品质部填写。 本表单原稿存品质部。
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